培训会员
热门点击:参观考察 中层干部 研发管理 采购管理 海关事务 秘书文秘 人力资源管理 销售营销 绩效管理 仓储管理
您现在的位置: 森涛培训网 >> 讲师频道  >>邱健介绍
邱健

邱健

专长领域:企业审计

内训预约:(仅服务企业终端,培训同行勿扰)

资料目录: 讲师介绍 主讲课程 讲师视频 资料下载

讲师介绍

邱健老师
精通企业审计全盘管理
精通企业内部控制,风险管理
国际注册内部审计师(CIA)
国际注册内部控制师(CICS)
高级风险评估专业人员证书(RAPC)
国际注册信息系统审计师(CISA)
美国注册管理会计师(CMA)

教育及学术背景
邱健老师,1973年出生于湖南株洲,常住珠海,暨南大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。

工作经历
1.2016—2017年  广东建星控股集团(广东著名建筑集团,旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司)——集团审计内控总监
2.2014—2015年  中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多)——集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师
3.2009—2013年  中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人)——集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
4.2006—2009年  德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业)——审计监察部经理
5.2001—2006年  广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市)——审计部经理,并负责协助董秘的上市工作
6.1994—2001年  香港汇达家具集团(员工5000多,大陆4个工厂)——财务管理部主管,后提升为审计部经理

老师优势
    邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。
    审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
    内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。

老师亮点:
国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。

咨询辅导项目
1.曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作
2.2014-2015年,福建九牧集团,内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等
3.2016 年,郑州巴奴贸易有限公司,内部审计咨询项目
4.2016-2017年,珠海建星集团,审计与内控咨询项目
5.2017年,郴州钖涛环保科技有限公司,风险管理咨询项目
6.2017年,深圳传音控股有限公司,审计管理咨询项目
7.2018年,佛山金辉高科电子材料股份有限公司,风险管理咨询项目

培训课题
审计监察系列:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《合规体系建设》《反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《审计咨询与评估》《经济责任审计》《信息系统审计》《绩效审计》《管理审计实务》《建设项目全过程审计》《社会责任审计实务》《文化审计实务》《运营审计实务》《智能审计—内审转型的方向》《内部审计与反舞弊实务》
内部控制系列:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
风险管理系列:《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》

授课风格及服务特色
邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。
邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。

服务客户:大型国企和事业单位:徐州国华电力集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、深圳建设集团、广州市社会福利院
生产制造:华为、中兴、住友、三菱重工、奥克斯、南玻、大洋电机、长江三峡、海亮集团、九牧厨卫、协鑫控股、骆驼蓄电池、德华控股、瑞朗科技、共进电子、爱米士电子、广华控股、鹰牌陶瓷、方太厨具、普利司通轮胎、佳兆业、广、戴莫尔金属、东方国际集装箱
汽车和零配件:东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中车大同电力机车、厦门海翼、戴莫尔金属制品
金融行业:中国农业银行、农村商业银行、广发银行、信和惠民
快消品:旺旺食品、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、海南快克药业集团
医药和医疗器械:海普瑞药业股份、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、广药集团
通讯行业:中国移动总部、广东省移动、浙江移动、湖北省移动、黑龙江移动、汕头移动、贵州移动、抚顺移动、德阳移动、佛山移动、山东省电信、中国通信服务公司、中移在线、中国通信建设
房地产、建筑:深圳建设集团、三源特种建材公司、中建三局、卓达集团、中建八局、上海绿地控股有限公司、中建东浮、华发、融创、南京银城房地产、石榴集团、瑞云集团
电力:长江电力集团、呼和浩特蓄能发电公司、国华电力公司、中广核宁德核电公司、中国国家电力投资公司、湖南黑麋峰抽水蓄能、浙江省能源集团、永城煤电、江西省水利、国家电网、内蒙古电力集团
协会和审计局:鄂尔多斯内审协会、温州内审协会、湖南内审协会、上海审计局、临汾市审计局

邱健主讲课程

邱健老师最新公开课安排:
暂无最新安排
往期课程及内训:
  • 企业内部审计与反舞弊实务操作
  • 内部审计与反舞弊实务
  • 企业内部审计实战技巧
  • 国资委最新内控意见解读和风险内控合规体系整合实践
  • 内部控制与风险管理(两天企业版)
  • 内部控制与风险管理(两天事业版)
  • 内部控制与风险管理(三天企业版)
  • 内部控制与风险管理(一天企业版)
  • 内部控制与风险管理(一天事业版)
  • 邱健讲师视频

    暂无视频资料

    邱健资料下载

  • 内部审计与反舞弊实务
  • 关于我们 | 法律声明 | 服务条款 |热门课程列表 | 培训计划 | 网站地图 | 文字站点 | 加入收藏 | 用户中心 | 培训需求提交
    固话:020-34071250、34071978 值班手机:13378458028(可加微信) 传真:020-34071978
    地址:广州市天河区东站路1号;常年法律顾问:北京市双全律师事务所 邓江华主任律师
    粤ICP备13018032号 Copyright (c) 2024 All Rights Reserved 森涛培训网 三策咨询.企业培训服务