培训会员
热门点击:参观考察 中层干部 研发管理 采购管理 海关事务 秘书文秘 人力资源管理 销售营销 绩效管理 仓储管理
您现在的位置: 森涛培训网 >> 公开课 >> 企业所得税法培训财务管理培训 >> 课程介绍

企业资本运作中的财税疑难问题处理与税收筹划

【时间地点】 2011年10月22-23日 (21日全天报到)(周六—周日 ) 杭州
【培训讲师】 王震
【参加对象】 财务总监、财务主管、总会计师、总税务师、财务经理、财务处(部、科)长、投资部总监、主管会计和报税人员等。
【参加费用】 ¥3200元/人 (含培训费、资料费、现场咨询费、学习期间午餐费及茶点等);食宿统一安排,费用自理。
【会务组织】 森涛培训网(www.stpxw.com).广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)
【联 系 人】 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在线 QQ 】 568499978 培训课纲 课纲下载
【温馨提示】 本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!
培训关键词:企业资本运作中的财税疑难问题处理与税收筹划培训

企业资本运作中的财税疑难问题处理与税收筹划(王震)课程介绍:

● 课程目标
   资本运作是企业快速发展关键,实现产业结合的关键,是实现最优税收套利退出的关键。
   资本运作方式灵活多样,富有创新,我国对资本运作的监管涉及多个部门,财税监管政策近年来引入很多新理念、新政策,会计准则陆续发布4个解释,涉及投资税收政策72项。投资者如何掌握资本运作,把握相关监管政策的交互作用及对未来的运作交易的影响,避免不必要的交易成本和税收支出,合理进行财税规划安排,以实现风险可控的最大化收益,本次研讨将给您满意的内容。
   本课程提供最优质的教学平台,致力于开发最贴近企业需求,最适合企业运用的专业实务课程。本期课程,经过我们长期的企业调研和开发,准备了大量的实用真实案例。我们坚信,参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。

● 主讲专家

王 震:首席财税导师,资本运作高手
    纳税筹划专家;注册税务师、会计师、注册内部审计师。教授、武汉大学在读博士。《新会计准则与税法差异分析》主编,中国财务总监资格认证税收筹划课程首席讲师,多家上市公司独立董事,某会计师事务所、税务师事务所主任会计师,多家银行和多家证券公司的财税顾问,多家房地产开发企业(上市和非上市企业),国有企业集团的税务顾问。具有十多年财务税收管理工作经验,具有丰富的资本运作经验,主导参与多个地产私募基金的设立和运作,参与部分企业的境内外上市运作。在多年的财税咨询实践中,对各类企业的投融资运作管理有非常深入的研究。先后在全国各大城市主讲、《房地产企业融资之道》、《税收政策深度解析》、《房地产企业全面预算管理与内部控制》、《房地产开发企业财税管理要点及节税方案设计》、《如何应对税务稽查》、《房地产企业资本运作与税务规划》、《兼并收购》、《总经理的税务管理》等课题500余场。王老师先后为多家企业提供过财税咨询服务,做过财税项目咨询的企业有:中国石油化工股份有限公司、华北制药集团公司、中信银行、河南焦煤集团公司、招商证券、金城地产集团公司、江苏南京新丽华集团公司、富力地产股份有限公司等等。

● “企业资本运作中的财税疑难问题处理与税收筹划” 课程大纲
一、如何筹划资本运作平台或主体?
1、个人与公司作为运作主体,税负差异要搞清;              2、没有合适的投资架构,就谈不上财务规划和税收筹划;
3、如何设计或优化投资架构;                              4、资本运作主体公司的最佳设立地点比较;
5、新项目公司按照分公司组织形式运作的税务管理及税负差异;6、新项目公司按照新设子公司形式运作的税负差异;
7、内资与外资,两者还有税负差异吗?外资公司还有税收优势吗(友情提示:差别很大!)
8、“私募基金+传统企业”的双核驱动模式对投资收益的巨大影响(友情提示:你必须知道的对冲企业税收的机制!);
9、如何选择合适的私募基金作为战略投资者;案例解析:上海复星地产的双核驱动模式分析
二、公司扩张的主要财税问题与规划
1、对外投资,组建合资或联营企业的财税问题  
(1)非货币性资产对外投资,资产评估增值或减值的处理;
(2)单项资产、资产组或整体性资产对外投资的重大税负差异;     (3)构成合并导致的重大财税问题;
(4)同一控制下的企业合并与非同一控制下合并的会计与税法差异
(5)合并报表编制的注意事项                                   (6)长期股权投资核算的难点
2、兼并收购目标企业的财税问题 
(1)目标企业的尽职调查重点:或有负债事项、关联交易导致的估值调整、偷漏税问题、出资不实问题;
(2)目标企业的估值(方法、难点与协调);
(3)支付对价的设计——股份支付、资产支付、现金资产支付的财税差异(你必须掌握的重组架构重点);
(4)股份支付的利弊;     (5)杠杆收购的税收好处;           (6)目标企业层面与股东层面在并购中税收分布;
3、企业合并模式的选择;     4、企业合并中的会计处理技巧;      5、企业合并中的纳税筹划
6、教你做好尽职调查,不应忽视的细节——10个重要专项(如何取舍财务资料的重要数据;关注目标企业现金流的贡献;税收筹划,降低不必要税负,测算真实收益率;存货管理的水平;预算执行状况;管理团队的素质;资产使用效率;销售环节的调查重点;关联交易或有事项——该部分内容可以根据宣传删略)
7、组建企业联盟的财税问题 
(1)合作研发的财税问题(成本分摊协议、功能和风险分析);         (2)联合营销的问题      
(3)协作生产或特许生产:特许权使用费的监管难点                  (4)品牌使用费
8、托管经营目标企业的财税问题 
(1)分层托管:资产托管、股权托管、企业托管的差异
(2)不同分成方式的会计与税收处理:提取固定管理费和收入分成      (3)流动性支持安排
9、租赁经营的财税问题;10、账外资产的处理
三、公司紧缩的主要财税问题与规划
1、资产剥离的财税问题                             2、企业出售的财税问题:资产出售还是股权出售?
3、企业分立的财税问题:
(1)在连续12个月保持原股权结构的避税奥秘      (2)分立模式的筹划
4、企业分拆上市的财税问题 5、股份回购的财税问题:
(1)回购的价差需要确认损益吗?                 (2)减资在税收筹划中功能
6、企业清算的财税问题:
(1)清算时机的选择;                           (2)剩余财产分配方式的选择;
(3)企业清算的会计处理技巧;                   (4)企业清算中的纳税筹划;(5)清算退出对股东收益的影响
7、投资架构差异导致的问题;8、境内股权转让退出的税务风险;
9、境外股权转让退出的税务风险;
10、境外间接股权转让退出的问题;         11、土地使用权和不动产物业的税务处理;
12、资产置换退出的税务陷阱;
13、野蛮的石头、疯狂的大蒜与迷人的艺术品投资,一种另类的退出策略(投资损失的税收对冲效应);14、您需要被破产、被重组吗?案例分析:广汇股份与巴巴多斯投资的传奇
四、公司整合的主要财税问题与规划
1、管理层收购
2、员工持股计划与管理者期权  (1)非上市企业的员工持股形式(2)不同持股方式、在不同时点的税收分布
3、债务重组(含债转股)
4、资产重组的财税问题与规划
五、公司资产证券化的主要财税问题
1、企业上市的主要财税问题
2、买壳、借壳上市的财税问题
案例解析:唐山陶瓷重组
六、资本运作的主要涉税问题总结
1、个人股东层面的税收分布;
2、公司层面的税收分布;
3、税种税负分布:个人所得税、企业所得税;增值税、营业税;土地增值税、印花税、契税。
七、如何建立企业的税收对冲机制


培训课纲 课纲下载


更多企业资本运作中的财税疑难问题处理与税收筹划相关课程:

课程专题企业所得税法专题财务管理专题


关于我们 | 法律声明 | 服务条款 |热门课程列表 | 培训计划 | 网站地图 | 文字站点 | 加入收藏 | 用户中心
固话:020-34071250、34071978 值班手机:13378458028(可加微信) 传真:020-34071978
地址:广州市天河区东站路1号;常年法律顾问:北京市双全律师事务所 邓江华主任律师
粤ICP备13018032号 Copyright (c) 2019 All Rights Reserved 森涛培训网 三策咨询.企业培训服务