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房地产企业土地增值税清算全流程实务解析暨成本分摊

房地产企业土地增值税清算全流程实务解析暨成本分摊课程
[课程简介]:在房地产开发企业的税负构成中,土地增值税税负比重较高。土地增值税计算流程之繁琐、扣除项目之复杂,加之各省就土地增值税清算疑难问题解释不统一,进一步加剧了房地产企业土地增值税清算的难度,搞得会计人员无所适从。随着增值税改革深入推进,4月1日起增值税税率再次下调,土地增值税清算框架又得重新搭建,清算工作难上加难! ...

【时间地点】 2019年8月08-10日 长沙
长沙湘府新都酒店(长沙市雨花区圭塘路264号)(8月8日全天报到,9-10日两天课程)
【培训讲师】 王老师
【参加对象】 各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
【参加费用】 ¥3680元/人 (含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
【会务组织】 森涛培训网(www.stpxw.com).广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)
【联 系 人】 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在线 QQ 】 568499978 培训课纲 课纲下载    
【温馨提示】 本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!
培训关键词:房地产企业培训,土地增值税清算培训

房地产企业土地增值税清算全流程实务解析暨成本分摊(王老师)课程介绍:

减税降费与税制变革新时代下的:
——房地产企业土地增值税清算全流程实务解析暨成本分摊专题

专题说明
    在房地产开发企业的税负构成中,土地增值税税负比重较高。土地增值税计算流程之繁琐、扣除项目之复杂,加之各省就土地增值税清算疑难问题解释不统一,进一步加剧了房地产企业土地增值税清算的难度,搞得会计人员无所适从。随着增值税改革深入推进,4月1日起增值税税率再次下调,土地增值税清算框架又得重新搭建,清算工作难上加难!
    本次课程以当前最新税收政策为依托,直击当前新形势下土地增值税清算的风险点与规避技巧,紧扣当地土地增值税政策,着眼房企如何科学合理规划清算项目、如何灵活处理成本分摊,如何把控清算时机等关键问题。通过解读具体、浅显、通俗的案例,分别从土地增值税清算项目认定、收入节点与金额确认、扣除凭证判定、扣除项目排查诊断等重点内容,到成本分摊方法的具体运用与税收风险把控,逐一解读土地增值税清算技巧与风险点,让各位房企财税人员较为完整地掌握土地增值税清算方法,独立完成清算项目。

主讲专家
王老师:会计师,注册税务师,国内著名税务策划专家,数十家房地产企业税务顾问.答疑专家。多年来一直致力于房地产行业财税政策的学习与研究,熟悉房地产企业开发流程与会计核算,常年积累税收风险评估与税收成本控制的理论与实践,擅长房地产企业税收政策,成功制定数起项目成本管控策略方案,做到企业成本控制最佳、税收负担最优、经营利益最大化。授课风格生动诙谐、风趣幽默,课程紧扣实际案例,由浅入深、简明扼要、“立体式”解读、分析透彻、实操性强,随时准确解答学员现场税收疑难问题;受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

教学提纲
第一节:土地增值税清算概述

1.土地增值税计征范围
2.土地增值税的计算流程
3.土地增值税的扣除原则
4.结合增值税政策解读扣除凭证类别
5.土地增值税的预征制度
6.清算单位的确定以及不同税种“项目”的区别
7.清算分类标准辨析
8.二次清算的必要性以及流程
9.土地增值税的核定征收
第二节:土地增值税清算收入
1.土地增值税收入确认时点以及金额
2.买房赠送面积、送车位、送物业等收入的确认
3.抵券销售模式下收入金额的确认
4.售后回租模式下如何减轻税负
5.销售价格偏低如何确认收入金额
6.产权式酒店销售收入的确认
7.如何辨识价外费用
8.土地投资的税收风险分析
9.合作建房税收风险分析
第三节:土地增值税清算扣除
1.招拍挂方式下土地成本的确认
2.土地投资方式下土地成本的确认
3.以房换地(以地换房)方式下土地成本的确认
4.以股权转让名义转让股权方式下土地成本的确认
5.红线外支出是否确认土地成本
6.配建经适房土地成本
7.集团拿地分公司开发土地成本确认
8.不同土地返还款的处理
9.成本差的税收处理
10.开发间接费扣除注意事项
11.建安、基础、公配的纳税评估与“三流一致”
12.装修分类以及清算扣除
13.售楼部涉及的土地增值税风险分析
14.预提费用的扣除
15.财务费用扣除解读(不同融资方式资金成本确认)
16.印花税、土地使用税扣除,
17.税金与收入的配比关系协调
18.“自产货物”对土地增值税的影响
19.销售“旧房”的土地增值税计算流程
第四节:“拆迁还建”专题
1.拆迁还建会计处理
2.拆迁还建增值税视同销售与会计处理差异分析
3.拆迁还建企业所得税处理
4.拆迁还建土地增值税处理
5.拆迁还建发票开具、契税等问题解析
第五节:成本分摊暨车位分析
1.会计核算对象对土地增值税影响
2.企业所得税计税对象
3.土地增值税清算对象
4.成本分摊原则解读
5.占地面积法分摊要领
6.建筑面积法与土增申报表对接
7.直接成本法的运用
8.预算造价法适用要点
9.层高系数法适用原理分析
10.人防车位销售税收分析
11.无产权车位、有产权车位税收差异分析
12.车位成本分摊要领
13.成本分摊方法综合运用以及对税负的影响
第六节:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

资料
本次2天专题配套的讲义,政策辑要与案例集资料。


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